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内部审计的确认服务和咨询服务
确认服务基于对证据的客观评估,提供独立意见,其性质和范围由内部审计师确定 咨询服务一般根据客户的要求开展,其性质与范围取决于与客户的协议,协议应以书面的形式正式确定 涉及人员不同...
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2023年内部审计报告内容 内部审计报告格式标准(模板十五篇)
即审计资料不全不做结论、问题有疑点不做结论、依据不充分不做结论、未经被审计单位确认不做结论、未在审计工作底稿中反映的事实不做结论。只有这样,才能让被审计单位心服口服,否则就会给审计...
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内部审计工作流程(参考模板)
1)审计依据、审计范围、审计时间 2)被审计单位基本情况(包括企业性质、财务隶属关系、企业规模、经营成 果等) 3)与审计事项有关的事实,包括主要业绩和发现的问题 4)对审计事项的评价...
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内部审计报告模板
(三) 审计结论:根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价;(四) 审计决定:针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见; (五) 审计建议:针对以上问题,我们建...
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某某公司某年内部审计报告模板
有限公司审计报告项目编号:内审字 2013 第 003 号项目名称:报告时间:被审计单位:项目概述审计目的1 核实某某公司的财务状况和经营成果2 核实某某公司是否存在舞弊浪费以及其他重大不合理现象审计范围业务范围:某某公司所有与财务数据相关,人人文库,
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内部审计制度模板
...行使职权时受国家的法律保护,任何单位和个人不得打击和报复。第九条 由于被审计单位或当事人隐瞒真实情况或提供虚假证明,造成审计结果与事实不符的,应追究被审计单位财务负责人或当事人的责任。 第三章 审计...
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公司年度内部审计报告模板
公司年度内部审计报告模板下面是编辑编制的公司年度内部审计报告的模板。请参考它!有限审计报告项目编号。内审字 2013第 003 号号项目名称:报告时间:年个审计对象:256 个以上 项目概述 审核...
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2024年内部审计工作总结模版(二篇)
3.识别风险与问题:在审计过程中,我们发现并确认了一些存在的风险和问题,包括内部控制的不足、法规遵守问题以及利益冲突等。我们对这些问题进行了详尽的分析,评估了它们对运营的影响,并提出了...
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内部审计方案模板
进行实地盘点,确认资产的安全以及账实相符。第二步 核实基数 x年末资产负债权益情况,了解会计核算政策。看有无注册年审以及外部审计的结论性文件。 落实往来情况。 第三步 统计审计期间的...
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某某公司某年内部审计报告模板
某某公司某年内部审计报告模板第8页/共8页有限公司审计报告项目编号:内审字[2013]第003号项目名称:报告时间:被审计单位:【项目概述】审计目的1、核实某某公司的财务状况和经营成果2、核实...
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